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前期做了增值税未开票收入,确认了销项税,本期开票了增值税如何账务处理?

2022-03-28 11:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-28 11:47

红冲未开票收入的然后申报表里未开票收入负数申报

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红冲未开票收入的然后申报表里未开票收入负数申报
2022-03-28
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 然后再未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2023-01-06
不需要再申报税务,补做账务处理就可以了。
2022-10-15
你好后续开发票这个对应这个未开发票这个负数填写,这个开发票是按开发票合计去填写,
2021-06-02
这个去税局修改申报表处理
2020-12-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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