这个月开票出来的都是负数,可以,销售额是负数填写
老师,请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废,导致现在申报就超了起征点,需要交增值税,我可以这个月开负数发票吗?开了负数发票可以抵减11月销售额吗?如果可以的话申报表该怎么填
老师,我申报增值税出现了这个问题,不知如何处理。我这个月有负数发票,红字信息表是去年7月就开了
请问老师,我上学末已经缴纳增值税,这个月申报的时候表 25行出现我上月缴纳的数据,这样是对的吗?那么我本月可以留抵的税额怎么不体现呢
老师,报增值税时出现这个错误,怎么办?4月没有收入开票,不应该有负数,也没有未开票收入。可以直接根据提示填下表吗?如果可以调,怎么调呢?
老师 我问一下有问题餐饮行业的个体申报户假如上个月成立的,然后现在只有开出去的普票,没有成本票,那上个月该怎么做账呢
电商销售公司发生的物流运费,物流公司不开票,可以通过电商公账转到物流公司私人账户上吗?
老师,增资扩股,能提供一份增资协议或者股东协议吗?
请问一般纳税人证明在哪里能打印吗
老师a,咋理解呢。感谢老师
请问老师,我是个体户,自己种香蕉,一季度开了686558.42的免税发票,需要缴纳多少个人所得税
老师好,总分公司之间借款期限税务局有要求吗,可以长期挂账不还吗
如何区别海运费能不能计入销售费用,所得税前抵扣
我们支出了一笔费用,但是发票暂时没有回来。会计做账的时候借:应收账款 贷:银行存款,等发票回来的时候借:费用 贷:应收账款,这样做账有没有问题?
老师请教一个问题,今天在会计聊天的时候,他们提到‘特殊性税务处理’这个词。想了解一下这个是什么,什么情况下要去做这个,做这个对企业有什么影响。第一次听说这个所以想了解一下。
老师 我想请教下企业所得税申报时自主研发、合作研发、集中研发的金额(工厂没有委托,只有自主)是等于利润表上的研发费用金额 还是等于加计扣除的金额