同学你可以去大厅申报
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师 申报表未开票收入可以填负数吗? 我们2月申报1月的时候填了未开票正数,2月把这部分未开票开好了,同时2月又没有确认多少收入,我该怎么填申报表呢?
老师,报增值税时出现这个错误,怎么办?4月没有收入开票,不应该有负数,也没有未开票收入。可以直接根据提示填下表吗?如果可以调,怎么调呢?
我们30号餐饮开了个10000的免税发票,1号才发现,所以5月才冲销,就导致4月申报增值税有一笔免税收入,但是这样是错的,我应该要怎么调整,申报增值税可以直接把这一笔计入未开票销售额中
老师,今天申报增值税,跳出来一个这样的对话框,公司以前申报表上也没有填过未开票收入啊,这是怎么回事,我该怎么办呢
多交的个税他自己会退回来吗?已经更正申报了那个个税了,之前那个专项附加扣除没有填进去。
老师,共享电动车投放公司账务要注意什么?他是租赁业务吗
报了个税,交了税,然后发现多缴纳税款了,那个专项附加扣除没有填进去,该怎么办呢?
我问一下,我们是小规模纳税人开的建筑发票是差额开票的,那在统计小规模到一般纳税人5,000,000的口径上是按照差额前的收入还是差额后的收入?
实习生来公司实习,要给她交社保,发实习工资。个税申报作为工资薪金来申报可以吗?不做劳务报酬,连续性的申报
之前月份做了支付航天信息维护费,借:管理费用 贷:银行存款。后面发现已经申报了减免税款。 不冲红原来分录。直接做一笔,借:应交税费—,应交增值税—减免税款 贷:管理费用 这样对吗
老师,我们公司准备去国外投资,然后前期国外公司没成立,那这个费用怎么开票
如果公司投资一家奶茶店,用长期股权投资这个科目吗?怎么做分录?
请问,新公司成立的时候,必须要提供住房合同和产权?之类的,那是不是意味着地址不能再挂靠了?
在财务管理中每股市价等于每股股价吗
需要带哪些东西去税局?
你们的申报表中主表附表一和需要填写的附表
这表要打印出来带过去?
对的同学是这样的
还要带公章和税盘吧
对的,同学,是这样的