你好,这个25行不用管是税务局统计使用的。你的留底已经体现在20行次了
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
请问老师,我上学末已经缴纳增值税,这个月申报的时候表 25行出现我上月缴纳的数据,这样是对的吗?那么我本月可以留抵的税额怎么不体现呢
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
有哪位老师能告诉我 我不懂这不就是在申报上个月的增值税吗?正在申报怎么可能缴税呢,那怎么可能出现本期缴纳上期应纳税额呢?还有期末未缴税额,不应该就是本期还没有缴的税额吗?那不就是等于应纳税额,看着也不对呀
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题
请问一下,有自主产权的软件开发科技有限公司,一般纳税人,是适用3%的增值税吗?
你好,你是说软件销售即征即退吗
我不知道跟您说的是不是一个东西,反正我的意思是软件开发企业有什么优惠政策吗?
软件开发企业可以享受增值税税负超过3%即征即退
老师,第一条我没太懂
你好,具体哪里没有懂
即征即退什么意思,可以举个简单的例子吗?
就是你当期比如实际计算缴纳15万增值税,3%税率计算是5万元,本期可以退税是15-5=10都可以退回去
老师,我明白了,那么只要我的经营范围有软件开发服务这类,然后有著作权和版权就可以去税务机关登记享受这个政策吧?
我们这是要去科技局备案,不知道您那是否有这个要求,你可以问一下当地税务的流程。
谢谢,还是老师,这个即征即退只适用销售软件产品,如果开出去的是软件服务费,是不适用这个的吧?
是的,服务费不包括在里面
那么我开出去的是服务费专票,能用取得的购买电子产品的材料费专票来抵扣吗?
可以,只要与你经营活动有关进项都可以抵扣
好的,谢谢
不客气,祝您学习愉快!
我还有最后一个问题,软件企业必须是符合图上的内容吗,?还是只要经营范围里有软件开发就行
你好需要符合上述的条件