你好; 你去看看往期申报表里面; 是否有 无票收入产生; 有的话; 是否本期有红冲无票收入;才好判断的
老师,你好,纳税申报时候弹出页面说未开具发票收入累计销项税额比对 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,
老师,我报税的时候,申报状态提示申报成功但是对比失败,未开具发票的上期台账销售额累计值是负数,没有未开票收入啊,这是什么意思
老师,报增值税的时候提示(未开发票的上期台账:少儿累计值,是—115 9.29。 但是我查过上期未开票收入一览并没有填写数字,他这个提示意思是要我申报一点未开票收入吗?才能审核通过是吧?
上海一般纳税人增值税申报出现这个 详细规则: 比对规则代码:012039002 比对规则名称:未开具发票收入累计销售额比对 比对规则内容:《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果:不通过 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。
老师我想问一下我未开具发票没有填写,但申报的时候提示比对不通过而且上期未开具发票累计值是负数,这个是什么原因呢,该怎么解决呢
一个不正常的企业。该不该辞职,成本岗位
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
给老板的利润里面要减增值税吗
结转分录,借库存商品,贷生产成本。 结转销售成本,借主营业务收入,贷库存商品。对吗
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
没有啊,本期也没有红冲
你好; 那就奇怪了 ;联系税务局 问下;是不是系统出来的数据 报错了; 是不是系统出错导致的;
这个负数是什么意思呢
你好; 负数的话; 就是可能你有红冲发票或者红冲你的无票收入这些数据的; 你去看看有开红字发票或者负数发票吗
那我怎么自查呢
你好; 自查 去看看 主营业务收入或者其他业务收入 明细账
往期有无票收入,但是本期没有红冲
你好; 那你去看看红冲的收入 和你 其他开票收入是否 累计有负数金额