您好,这样是可以的,对的
老师 对方公司帮我们垫付充值款 分录是做 借其他应收 贷其他应付吗 然后支付给他们的时候 就是借其他应付 贷银行存款吗
老师,有个问题,我们有一个的社保在10号的时候在公账扣了款,然后后面有人把这个的社保打到了公账上,这样我做的话先做贷银行存款 然后再借银行存款,贷其他应收,我这个其他应收就有余额噻,这个怎么弄?
老师我们有个客户 然后因为我们有应收 也有应付 然后我就把他放到应收一个科目了 这样可以吗
老师我们有一个客户 然后应收应付都有 我把他放到一个应收科目里面了 然后当时应付的时候 我做的是应收的贷方 后来付钱了 我直接 借的应收 贷的 银行存款 这样对吗老师
老师我们有一个客户 然后应收应付都有 我把他放到一个应收科目里面了 然后当时应付的时候 我做的是应收的贷方 后来付钱了 我直接 借的应收 贷的 银行存款 这样对吗老师
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
本月红冲上个月的发票 可以红冲吗? 跨月份可以红冲发票吗?
存货本期减少数怎么算
出口企业因为开票抬头和收款抬头不一样,造成应收账款很多,预收账款很多,时间久了,很难分辨,其实就是应收账款和预收要冲,怎么做财务没有责任?比如列一张表,哪个冲哪个,老板签个字,两方调?
你好,由于3月份个人所得税没有按期申报,税务局发了通知,我补申报了。这个首违不罚承诺书需要怎么签订,还是已查阅就好了
老师好,客户要公转我们私户,还要老板身份证这是什么操作,有什么风险
我们是商贸公司,下游有我们的分销商,我们的商品现在都有国补,分销商卖出去的钱全部通过刷国补进了我们公账。我们和分销商的结算方式是,举个例子,A机器售卖价7780元,国家补贴1556元(国家补贴到账后再转给分销商),客户实际刷卡到账6224元,A机器我们的成本价格是5363元,给分销商供货价是5612.4元,扣除费用(税费和手续费)264.52元,请问我以上业务我要怎么入账写分录
老师请问,2024年发生业务招待费718元,2024年收入988万,需要调增287.2元,对吗
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
老师我贷方这里应该用什么,同一个客户
应该用应付账款的,但是你不用,那么就是应收账款的贷方。
老师 如果用了应付账款,那应收账款和应付账款什么时候抵消
您好,什么时候抵消都可以 的呢,你们双方决定即可