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去年12月做了一笔暂估成本20多万,今年1月取得发票10万,我收到发票后是冲销原来的20多万还是冲销取得发票的金额,重新做一笔发票的金额,在后期再取得发票时再冲销然后再做一笔正确的? 假设我在汇算清缴前能取得全部发票我应该怎么做呢?

2023-02-12 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-12 20:51

同学你好 取得发票时 借应付账款—暂估款—供应商 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款—供应商

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齐红老师 解答 2023-02-12 20:52

汇算清缴前,暂估事项影响上年损益的,取得发票按上边做不调增。未取得发票调增即可

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同学你好 取得发票时 借应付账款—暂估款—供应商 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款—供应商
2023-02-12
你好,第一发票的时间是什么时候的?第二,这个项目是否已经结束?
2022-12-16
您好,暂估金额和发票金额一致,不涉及到损益。所以不需要在2022再排除这5万的。
2021-02-27
你好这个需要去对应去改20年年报,纳税调减不是做8月当期损益,是需要5年内回来发票才可以追溯调整,还有有实际发生不能使用以前年度损益调整做账,
2021-05-21
你好,如果金额和暂估的是一致,你把发票直接放到暂估凭证后面就可以。
2020-09-02
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