实际有购入的不用做账 可以 但是需要申请专项扣除
你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
去年暂估了一笔原材料,入库没有发票,已经销售出去了,今年汇算清缴前拿不到发票 1.是纳税调增对吧? 2.去年亏损很大,调增了也预计没有所得税,那这个冲减分录怎么做呢?
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师,请问一下四月份的个税申报是什么时候的工资表数据申报呀
建筑企业当年取得的发票和当年的收入占比多少税务不会预警
老师,公司因抵账过来10辆车,26万一辆,只买来2个月,现在我们卖给另一公司,市值公允只值11万,但二手车过户发票开的是20万,那我们卖给另一公司按20万还是11万不被税务查?(因为卖给的另一个公司也是自己内部公司,挂账未收款)
老师你好,开普票只填车牌号码可以吗老师
老师,公司销售使用过得皮卡车给个人,开票时 ,选择销售货物里面的载货汽车后面填什么呢,填二手汽车,怎么填呢
二月份的社保公司二月份就缴纳了,那二月只计提员工承担部分,那三月发放工资员工个人部分扣出来是不是就行了
银行信用证付款企业需要承担什么风险?需要付利息吗?
老师,我们做贸易的,抵扣的话是不是需要一对一的抵扣。比如销售A,那A的销项抵扣A 的进项,不能抵扣B的进项
老师,新增社保人员,在电子税务局第一个月调整完工资,申报上养老,第二个月申报申报医疗时候,还需要再调整工资吗,
老师您好,我们公司去年新成立的,没有业务,就没有报个税,今年罚款300元,我该怎么入账呢
专项扣除是到税务局去申请吗
你好 对的 是这么做的