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出租厂房供电局开票给我单位,我单位做其他业务成本,我单位开给租户做其他业务收入,如果当月供电局开给我们,我们单位未开票给租户,那供电局开给我们的发票当月不能做其他业务成本,这种情况怎么处理?

2023-02-04 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 11:10

您好,1未开票可以做未开票收入的2.推迟下月再入成本

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:14

如果不做未开票收入,那其他业务成本可以先做往来吗?

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:15

你好,可以先不入账,先放着的呢。

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:17

那如果非要做账呢

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:18

怕到时发票弄丢了

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:18

您好,那就计入其他业务成本,然后确认未开票收入。

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:19

哦哦好的

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:26

祝您工作顺利,身体健康

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:31

可以收到供电局发票 借:其他应收款—租户 贷:银行存款 收到租户电费款 借:银行存款 贷:其他应收款—租户 我单位直接不开票,这样行吗?应该不行吧

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:35

你好,如果你没有赚差价是可以的

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:37

没有差价,那供电局开的专票上面写的我单位,专票不是很严格的,不用跟专票对应吗?

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:56

你好,用电的不是你们,这个没问题的

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快账用户8301 追问 2023-02-04 11:57

好的,谢谢!/:heart/:heart/:heart/:heart

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齐红老师 解答 2023-02-04 11:57

不客气,祝你工作顺利,身体健康

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您好,1未开票可以做未开票收入的2.推迟下月再入成本
2023-02-04
同学你好 这个是你们代收代付还是怎么样
2023-03-07
借其他业务成本贷应付账款。
2022-04-04
您好,那您入费用科目即可。借管理费用,应交税费应交增值税,贷其他应付款
2021-03-02
你好对的,然后交电费到电业局时计入其他业务成本。
2024-04-02
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