你好 正常作为2023年的成本费用啊,这个是刚收到的,不是前期的差错的
老师,我们是物业公司2022年免增值税,收入按权责发生制确认,2022年预收2023年的费用在2023年确认收入,2022年挂预收,挂预收的这部分收入年底要不要计提增值税呢,
老师,您好,公司收到2023年运输费发票,不计入2022年费用,应该计入2022年哪个科目,留着2023年计入费用?
老师,您好,我公司2022年12月收到运输费发票,这个费用应该是要计入2023年的,我应该计入哪个科目
老师,你好,2022年支付的费用,2023年拿到发票原件再计入费用可以吗?
老师你好,我想问一下,我的费用计入2022年,但是发票时间是2023年,我如果是要通过税务系统的入账模块入账的话,应该是入在2022年还是2023年呢?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
发票是2022年12月开的,应该计入12月哪个科目
不进入12月份啊,是进入今年的
12月份的发票不计入12月份吗?可以跨年吗?
可以啊,因为你刚收到啊
不是刚收到的,12月已经收到了
那也是可以做到1月份的啊
好的,谢谢老师
不客气,记得五星好评哦