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老师,您好,我公司2022年12月收到运输费发票,这个费用应该是要计入2023年的,我应该计入哪个科目

2023-02-03 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 11:40

先做预付账款,等23年再转入费用

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快账用户5118 追问 2023-02-03 11:42

那就是12月收到发票不计入费用,借计预付账款,贷记应付账款?

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:43

是的,就是那样子做就是

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快账用户5118 追问 2023-02-03 11:46

老师,上游公司给我们开发票都是晚两个月,我们给下游开发票也是晚两个月,就是我公司晚两个月确认收入和成本,这样所得税有没有风险?

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:51

可以那样做的,没问题的

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快账用户5118 追问 2023-02-03 11:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:53

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户5118 追问 2023-02-03 12:14

老师,我问别的老师,都说晚两个月确认收入和成本,所得税有风险,但是如果我暂估成本,我没有进项税额,没办法给下游开发票呀,我增值税都要交好多,我认为收入和成本要配比吧?

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齐红老师 解答 2023-02-03 13:27

很正常的呀,你确认收入要对方对送货单据或者账单签字认可才行的

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快账用户5118 追问 2023-02-03 13:40

嗯,知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 13:41

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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先做预付账款,等23年再转入费用
2023-02-03
你好 正常作为2023年的成本费用啊,这个是刚收到的,不是前期的差错的
2023-02-03
,你好,公司搬迁产生的运输费用,计入管理费用
2021-10-22
你好,借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-08-13
你好,和你的原材料一块儿入库的。
2022-04-07
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