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Q

请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。

2023-02-03 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 10:52

当时你的分录是怎么做的

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快账用户1616 追问 2023-02-03 10:57

借:固定资 产-小汽车 -购置税 贷:应交税费-销项税额

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:02

同学,红冲这个分录,你做一个借银行存款   贷固定资 产清理   贷应交税费  销项税

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快账用户1616 追问 2023-02-03 11:05

问题我有折旧过丫 这样做好像不对吧

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:06

借固定资 产清理   累计折旧 贷固定资 产,你要先做这个分录的

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快账用户1616 追问 2023-02-03 11:55

借固定资产清理这个数 要加购置税吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 11:56

同学,就是你们固定资 产原值-折旧后的金额,包括在内

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快账用户1616 追问 2023-02-03 12:06

截止12月 累计折旧:17801.96 借:固定资产 - 汽车 :74336.28 - 购置税 :7433.63 -进项税 : 9667.72 贷:银行存款:91437.63 老师,这是我以前的分录 我现在清理资产分录: 借:固定资产清理-63967.95 累计折旧 -17801.96 贷:固定资产-81769.91 借:银行存款: 营业外收入-资产处置净收益 或 宫业外支出-资 产处置净打打损失 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额 是这样吗?老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:56

可以同学,这样没问题

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当时你的分录是怎么做的
2023-02-03
不允许抵扣的吗 还是什么 借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63加9667.72 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-02-03
您好,借 固定资产清理  74336.28-17801.96=56534.32    累计折旧  17801.96  贷 固定资产  74336.28   借 银行存款 (收到的钱)  贷 固定资产清理  56534.32   差额计入资产处置损益
2023-02-03
借固定资产 进项 贷银行存款 借应付帐款 贷固定资产 进项转出
2021-05-30
一、这个是按13%的税率开具销售处理,不享受简易计税的政策。 二、实际工作中,出售时的账务处理是: 1、借:银行存款(或库存现金) 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 2、借:主营业务成本 借:累计折旧 贷:固定资产
2020-10-26
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