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请教,出售公司使用过的固定资产 (汽车)末开销售票。当时购买时进项也末抵扣。银行已收到款。分录怎么做。当时购买时分录: 截止12月 累计折旧:17801.96 借:固定资产 - 汽车 :74336.28 - 购置税 :7433.63 -进项税 : 9667.72 贷:银行存款:91437.63

2023-02-03 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 12:18

不允许抵扣的吗 还是什么 借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63加9667.72 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户5917 追问 2023-02-03 12:23

是没去勾选抵扣,为什么还加进项?我现在把这车卖了不是要报税吗?现在可以抵扣的丫?

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:26

那你怎么固定资产的二级科目写的是进项?

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:26

你刚才给我回复的二级科目里面是不是进项,不是在应交税费,应交增值税里面,你折旧的时候怎么折旧的。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 12:28

写错了,是应交税费—进项税

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:29

借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户5917 追问 2023-02-03 12:31

借 :管理费—折旧费 贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:32

银行和这个管理费用没有关系了。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 13:14

我现在清理资产分录: 借:固定资产清理-63967.95 累计折旧 -17801.96 贷:固定资产-81769.91 借:银行存款: 营业外收入-资产处置净收益 或 宫业外支出-资 产处置净打打损失 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额

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齐红老师 解答 2023-02-03 13:19

对的,可以这么做的。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 13:19

明白了,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 13:22

不用客气,工作愉快。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 14:24

那我不用再做一笔收入的分录吧!

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齐红老师 解答 2023-02-03 14:27

你好,可以不用做的,但是你这个有个弊端,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 14:28

是的,所以请教老师该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-03 14:32

借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63 借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费、应交增值税,

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齐红老师 解答 2023-02-03 14:32

借营业外支出待固定资产清理。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 14:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 14:36

不用客气,工作愉快。

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快账用户5917 追问 2023-02-03 15:22

老师不对丫,那如果做收入,那我营业支出太多了,不做收入我的营业支出才1.4万多,这怎么搞

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:22

你好,没有关系的,可以的。

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:23

必须得做收入,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。如果你允许不一致的话,就按照第一种做法,想要一致,按照第二种自己选择。

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您好,借 固定资产清理  74336.28-17801.96=56534.32    累计折旧  17801.96  贷 固定资产  74336.28   借 银行存款 (收到的钱)  贷 固定资产清理  56534.32   差额计入资产处置损益
2023-02-03
不允许抵扣的吗 还是什么 借固定资产清理 累计折旧17801.96, 贷固定资产74336.28加7433.63加9667.72 借银行存款, 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-02-03
当时你的分录是怎么做的
2023-02-03
你好,你的会计分录是正确的
2020-10-10
你好,对的是的,是这么做的。
2022-12-15
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