是的,没有抵扣过进项税,就是按照3%开普票
大家好,请教个问题,公司销售自已使用过的汽车是不是按简易办法开3%发票减按2%征税?汽车是2009年10购入的,当时还不能抵扣增值税。
老师,您好!请教一下我公司今年4月份购入牵引车,现在想转让出去,购进发票还未抵扣,开票可以按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税?后期购进发票不能抵扣是吗?车辆保险费也是不能抵扣?
请教老师,2023年公司销售使用过的固定资产车辆增值税减按2%征税吗?公司是复合计税征收方式,购进车辆时未抵扣,开具销售发票是不是按3%?
公司出售固定资产,一辆二手车。开发票按3%算税 缴税的时候税局减按2%征收,那做账的时候应交增值税是按3%做还是按2%做
老师,公司销售使用过的二手车,现由二手车平台开具了发票。公司在申报增值税时是填简易征税-未开具发票那一栏吗?因为未抵扣过,销项税额是按照销售价格/1.0.*0.02的填写吗
单独用于项目上接待的烟酒费用,可以计入主营业务成本吗
上个季度的发票没有记凭证,这个季度记应付账款有影响吗
老师,公司用了以前年度损益调整,我想问下汇算清缴的年报该怎么调
对于客户的低价罚款,我应该怎样做账
老师,您好!想问下同一个科目,但是明细用错了,跨月怎么更正呢?
老师,我想咨询一下,就是我有个朋友,他是有限责任公司,他主要是经营社区团购,就是个小卖部,他平时卖东西也不开票,而且进货也没有票。但是他呢,用那个支付宝绑那个公司名字收钱,就有那个营业收款流水。等于有收入,那他这个要是不开票不纳税,将来会有问题吗?税务局会查他吗?有事吗?还是说得必须得做无票收入?
公司每个月给公司食堂买菜做饭阿姨转费用买菜做饭给公司员工吃,然后买的菜对方不能提供发票,这边费用怎么报销做账?可以避税?
运输公司可以开:现代服务***咨询费,要用什么来支撑这个事情,是签个咨询合同就可以了吗
企业办公室使用电梯定期检查费用应该计入哪个科目?
老师,我司现在做24年的企业所得税汇算清缴,弥补亏损的话,最早可以弥补到哪一年?
账务处理时增值税是减按2%的征收吗?我们有简易征收和按税率征收两种税收方式,2019年购入,但没抵扣,也是按3吗
关键是是为啥没有抵扣呢?