您好,开错票红冲了吗?
您好,老师,我公司之前预缴增值税并填报了表4,但是没有抵减完,上个月因为冲红没有填表4,这个月填报表4时显示期初余额是0,但实际还没有抵减完,怎么处理,求解。
老师,我们公司截止目前增值税还有3万多的留抵税额,是因为之前有一个月开错票但是没有多余发票红冲导致的,如果本月还没有抵扣完,后面该怎么处理
比如一月份的发票联我已经全部入了成本,但是1月份有些发票我还没全部进行认证抵扣。导致我的财务软件里的应交税费增值税和增值税抵扣平台的金额不一致,我该怎么处理呢,因为税务局提醒我们不要有滞留票。
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,1月份开了一张发票出去,5月份红冲了,重新开了一张跟红冲金额一样的发票,但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的,我把已抵扣发票的成本红冲了,我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司(下面有图),但是有8120的留抵税,我平时是按照2个点去交增值税的,这样的话,我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢?
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
红冲了,具体是这样:9月错把单价开高了,同时就把正确的开出来了,但是9月电子余票不够红冲错误发票了。10月把错的红冲完就导致了当月销售额为负数,申报表自动带出来期末留抵税额有8万多,11月申报时销项税额又抵了5万多,导致现在还有3万多留抵
因为10月有8万多留抵,所以10月11月都没有认证新的进项票,目前就是留抵还有3万多,系统里还有8万多的进项没认证,而本月销项税额只有3万多
那你就这样3万多放在那里,继续留底
现在怎么处理最合适
继续留底啊这个是
那系统里的还认证吗?这个月有5万多销项,但是系统里还有进项8万多,具体怎么操作
说错了,这个月有3万多销项
你不是认证完之后有3万多留底进项吗,怎么又有销项了??
销项是23年1月开的,而且22年10月11月都有销项,被8万多留抵抵完了,也有进项,都在系统没认证。
那你现在是啥情况?不是进项多了3万,啊!?
现在就是本月有留抵3万多,销项税额3万多,系统为认证进项8万多
系统是啥?现在不是要3万销项对应进项吗?
就是增值税发票综合服务平台里还有开进来没认证的进项票8万多,现在是有3万多的销项对应3万多的留抵,你的意思就是系统里还是不勾选,先把留抵的抵完是吗?这样也可以避免退税这些问题
对啊,那些不勾选就行了呗