咨询
Q

比如一月份的发票联我已经全部入了成本,但是1月份有些发票我还没全部进行认证抵扣。导致我的财务软件里的应交税费增值税和增值税抵扣平台的金额不一致,我该怎么处理呢,因为税务局提醒我们不要有滞留票。

2023-03-21 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 16:11

您好,你暂时不抵扣也可以入账的

头像
快账用户7023 追问 2023-03-21 16:13

那我应该做分录呢。麻烦老师说全面点!

头像
齐红老师 解答 2023-03-21 16:13

比如说没认证的时候,借库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款 抵扣的时候借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,你暂时不抵扣也可以入账的
2023-03-21
同学你好 对的 这个可以
2021-10-12
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好!这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票,这样才会一致。
2021-01-06
不交税就不需要抵扣 不可以 借管理费用贷银行存款 不申报 需要抵扣的时候申报就行
2022-10-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×