你好,进项可以有余额,也可以结转,如果你结转了,转出未交增值税的话,就是没有余额,你看一下你发生额是多少,结转的是多少。
代理港杂费是0税率还是免税
老师,如果第一季度亏损,可以先报第一季度所得税报表吗,还是需要先填报年度汇算清缴?
小规模纳税人 申报企业所得税时候0收入 0成本但是有管理费3000元,我填营业成本累计数的时候是3000还是-3000
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
请问老师,进货是按盒开的票,卖出是按支,可以按支入库吗
老师,牛肉是不是只能在免税和9%的二选一开具发票,不能两个税率都开
食堂阿姨不交社保,做劳动合同还是劳务合同
通用申报(工会经费)计税(费)依据是什么? 水利建设专项收入的计税依据又是什么?
老师,1-2月有一笔成本,在没有收到发票的情况下确认进项了,3月把这张凭证冲销,为什么这笔进项金额还体现在应付账款借方,导致资产负债表应付账款期未余额跟科目余额表应付账款余额对不上,资产负债表也左右不平,我应该怎么调账?
老师,固定资产清理的会计科目
老师,您看一下,这是我2月计入进项税额的明细。您对照着看一下,究竟是哪里的问题,才导致的进项税额还会有1736.84的余额呢?那个ETC的1118.24是包含在申报表里面系统自动带出来的勾选认证抵扣的进项税额里面的。
老师,进项税额和销项税额,期末我是都结转到了未交增值税的。按理说,不应该有余额了呀。是我哪里结转的不对吗?但是我当期结转的金额跟申报表上的进项税额和销项税额是一致的呀
你好459这个是啥 怎么借方也有进项
老师,得把待抵扣进项税转到进项税额里面呀。然后销项税额和进项税额的差额就是未交增值税呀
那你结转进项的这一个不对呀 那你怎么只结转当天的这一个结转了,那上面的那几个都不接转 298 362 的那些怎么不结转
老师,上面那几个是动车票的税额呀,金额都是包含在申报表里面当期申报抵扣的进项税额1027348.13里面了呀,我结转也是转的这个金额的呀
而且,上面那几个,本身我在做账的时候,税额就是计入到的进项税额里面的呀。所以只用按照申报表上的申报抵扣进项税额的金额来入账不就可以吗?
没有结转,你只结转了一个 你再去看下
你结转的不对,你的发生额大于结转的。
老师,我按照申报表上的申报抵扣金额来结转,为什么金额还会不对呢?我的意思是,上面那几个金额,本来就包含在的申报表上本期申报抵扣的金额1027348.13里面了呀。
同学,你申报的是1280778,但是你结转的1027348。