季度所得税申报表都是利润表的本年累计数: 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 利润总额=利润表的利润总额: 营业收入-营业成本<>利润总额
老师,请问小规模纳税人企业所得税申报表中的营业收入和营业成本还有利润总额填的是本年累计数对吗?
我报企业所得税时提示这个,营业收入和营业成本均为0,利润是负数可以申报吗?一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-194,258.72】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元; 3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元; 4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。
老师,我们是小微企业,服务业,不生产,报7-9月企业所得税的时候,营业成本是填管理费用加财务费用,还是填0?
老师,请问小规模纳税人,本季度28万的不含税销售额,营业成本25万,管理费用14400,营业外收入3000,请问它本季度的企业所得税怎么计算呢?是不是(28万-25万-14400+3000)*25%*20%
老师您好,请问小规模纳税人企业所得税0申报,从业人数只有法人1人,个税也是零申报,企业所得税申报的时候从业人数 写1人还是0?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
印花税的买卖合同的计税依据是?
企业年报现金流量表中填的本年累计金额和上年金额是1——12月的数据,还是只看12月的数据
利润总额就是应纳税所得额吗?
您就告诉我填正数还是负数就行了
营业成本累计数的时候是0
我现在累计成本是3000 收入是0 我报所得税的时候成本写3000还是-3000
就是下边这样子: 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入=0 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本=0 利润总额=利润表的利润总额= -3000 营业收入-营业成本<>利润总额