咨询
Q

去年11月份增值税销项税多报了0.22元,现在现在怎么调整?

2023-02-02 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 09:22

学员朋友您好,借:营业外支出,贷:银行存款

头像
快账用户2802 追问 2023-02-02 09:25

账上是对的,增值税销项税多报0.22是营业外支出,怎么对接?

头像
齐红老师 解答 2023-02-02 09:29

把未交增值税余额冲平。差额就作营业外支出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员朋友您好,借:营业外支出,贷:银行存款
2023-02-02
你好 借营业外支出,贷银行 
2023-02-02
您好 借 管理费用 -13 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13
2021-03-11
都可以的,这个你自己选择,最好的方法就是更正之前的。
2024-04-10
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 同时,调整未分配利润: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2024-07-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×