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老师,我发现去年11月份增值税进项税额少记了13元,管理费用多记了13元,本年度怎么调整账务?分录怎么写

2021-03-11 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 20:18

您好 借 管理费用 -13 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13

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快账用户2079 追问 2021-03-11 20:20

用不到以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2021-03-11 20:45

金额不大 不需要用以前年度损益调整科目

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您好 借 管理费用 -13 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13
2021-03-11
你好;    那你调整即可 ; 借销项税  贷以前年度损益调整- 主营业务收入;    然后  你把销项税借方结转了;然后  你这个 多做了 ; 那你多缴纳了税费吗 
2023-08-18
你好,本年度 借应交税费—应交增值税—进项税 贷工程施工—材料
2021-09-06
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 同时,调整未分配利润: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2024-07-03
你好,正确的应该是怎么做?
2022-02-15
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