只要开了专票,专票部分就要交税
请问:小规模纳税人按季申报,月销售额不超过30万元,免征增值税。 如果,该小规模本季度开具普票3万,代开专票35万,本季度不含税销售额共计35万元。如何纳税?
小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票,这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税,而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢????? 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定,只要开具过一张专用发票所有的普票+专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢?????
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税,超过部分减按1%,那小规模开普票是开免税,还是1个点
普票即月不超十万,季度不超30万免征增值税 小规模专票按照1%征收 小规模月开票≥10万,季度开票≥30万,按照1%征收 不区分专普票,税率都是1% 理解的对吗
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
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老师,请问办公室的制氧机(空间增氧系统),这个要按固定资产做吗?总共两台,总共是17000多块。要做到什么科目比较合适?
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你好老师我想问下企业所得税汇算完成后需要调整彰武吗有什么根据
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老师好,1月和2月收到外汇到时就结汇了。3月出口报关填入的是合同价。但是报关单中的合同价美元比实际收到的美元多28美元。申报退税会受影响么?
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老师,这个失业和工伤的缴费基数要比这个养老的要低是吧?我新增的时候我全部都打一样,我这边能不能改回来啊?在哪里改啊?
那就是如果 普票+专票 开票合计季度小于三十万元,专票按照1%税率缴纳增值税,普票部分免增值税。如果是普票+专票开票合计大于季度三十万元的,全部按照1%缴纳增值税。是个意思嘛老师?
是的, 就是这个意思。