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老师,今年开了一张销项负数发票,我做的凭证是这个,去年的发票,跨年了。不管是否跨年,都是在红冲的当月冲减销售收入。这样是对的吗

2023-01-12 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 16:12

对的,是的,这个是正确的。

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快账用户3566 追问 2023-01-12 16:14

老师,我不太懂,不是挂以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:14

你好,不用以前年度损益调整的。

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对的,是的,这个是正确的。
2023-01-12
你好 可以的,红冲这部分的
2023-03-22
你好 原先的发票还是做到开发票的当月 冲收入的做到这个月 后面跟着负数发票
2021-01-15
同学你好 需要更正的 这个暂估的汇算清缴之前没有发票就要调增
2023-07-18
您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)
2022-01-12
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