对的,是的,这个是正确的。
老师好,去年开了两张一样的发票,但收入只有一笔,跨年了我是作废还是红冲呢
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
今年5月份改了去年12月因为审计改账做了一个销售红冲,借应收贷主营业务收入销项税。但是发票红冲是在今年6月份,那我6月份做账时候是不是做个正数冲掉,再根据发票做个负数呢
老师,今年开了一张销项负数发票,我做的凭证是这个,去年的发票,跨年了。不管是否跨年,都是在红冲的当月冲减销售收入。这样是对的吗
是这样的,去年我开的一张普通发票,但是现在我才发现我多开了一张而且还交税了,想问一下要怎么处理这张发票,跨月可以红冲,这跨年了该怎么办呀
汇算清缴时发现营业成本多结转了,调整了之后,申报年度财务报表时应该按调整后的营业成本申报吗,是否需要调整去年四季度的申报表呢
老师,你好,请教一下补计提2024年的企业所得税分录如何记账呢
我公司出口,取得了增值税普通发票,可以申请免税,免的是哪个?
你好老师,药店药师证变更税务需要变更吗
老师 当年没有收入,发生的业务招待费是不是全部纳税调增呢
老师好,我是专业分包,结算时给总包的让利,如果做账务处理
研发人员工资一个月4000元,研发费用加计扣除的时候,是按照1000计算进项税额,进项130元加计130元,扣除260元?还是按照1000元直接抵扣进项?
餐饮服务公司 发票项目开啥
老师,出口业务,我司委托代理出口,我司自行申请免抵退,受托方代理收汇,请问我司是开具0税率的普通发票给国外客户吗?
请问老师,赞助给别的公司的款项可以税收扣除吗,账务该怎么做
老师,我不太懂,不是挂以前年度损益调整吗
你好,不用以前年度损益调整的。