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老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入

2022-01-12 23:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-12 23:48

您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)

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快账用户2225 追问 2022-01-13 06:04

老师 要是按您说的做 我做账的收入和我报纳税申报表的收入对不上了 做账的是贷主营业务收入 还有一个冲20年红字收入的贷以前年度损益调整 (红字) 怎么办

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齐红老师 解答 2022-01-13 09:18

这个是正常的,国家是以票控税,所以当月开具的发票当月需要申报。但是按会计准则,报表上确认的收入需要按权责发生制确认。

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快账用户2225 追问 2022-01-13 10:06

老师我还有个问题 我21年冲 20年的开具发票收入的时候 借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字)应交税费_销项税(红字) 在结转以前年度损益 借利润分配_未分配利润 贷以前年度损益调整 我这样做的分录对不对

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齐红老师 解答 2022-01-13 12:18

是对的。 如果涉及企业所得税,记得同步调整一下应交税金-应交企业所得税

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