你好,进项税不需要加计扣除。
请问员工2.25入职,3月10日发放2月薪酬,税务所属期3月,4月15日前申报扣缴完毕。假设员工当年度已申报专项附加扣除每月1000元,公司在算2月工资的时候,是否需要填入2月专项附加扣除1000月和3月专项附加扣除1000元累计2000元?5000一个月的免税额是否应该算2个月的即10000元,还是应该算一个月的?
研发支出,研发人员工资占总工资的10-15%,如果2-3个研发人员工资是10000,那么总工资是66666-100000元?还是说研发支出最后加计扣除的时候,工资只能按照总工资的10-15%作为研发支出工资算加计扣除?
二、特别事项的处理 财税(2015)119号的特别事项优惠力度是:加计扣除75%还是加计100扣除???? 1.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。
陈娟基本工资是2万,工作日加班小时数12加班费1379.31绩效奖1000元津贴2,000饭补200工资总额24579.31专项扣除3330专项附加扣除3000元个人所得税397.47。实发工资怎么计算?用已给的金额计算
某职员2015年入职,2019年每月应发工资均为30000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为4000元,享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除共计2000元,没有减免收入及减免税额等情况,以前三个月为例,应当按照以下方法计算前三个月各月应预扣预缴税额:
当年发生发生的缴纳的以前年度的滞纳金,所得税汇算时填列在哪个位置
老师,请问附图的分录对吗?
前期一直作为固定资产的,其实是商品,跨年后期调整完固定资产为库存商品,累计折旧部分转入以前年度损益调整,部分冲减当年折旧,,卡片如何调整
固定资产累计折旧需要设置二级科目精确到具体物品吗?还是弄一个表格
老师您好!企业是做销售家用油漆的,现在不是有国家补贴吗,但国补开票要求按面积开,这个怎么核算成本
老师,有很多张发票一笔付款了,每张发票可以分开做账吗?
老师,公司里把购进的车卖出去,只显示二手车交易发票,我公司还要开票出去吗?要缴纳增值税吗
老师,我是一家做建筑设计的公司,2024年跟A公司签订了8万的合同,但是2025年A公司才把发票开给我,开的发票是工程设计服务发票,那我把这张发票入帐入到24年的帐里的话,账务处理要怎么写?
老师,请问 增值税税额转出怎么不是按照13%转呢
员工把自己的房子租给公司使用,给公司开发票,增值税和个税是多少税点
那加计抵扣的是什么?
你好,你这个工资,正常没有发票的了,全额加计扣除。不需要进项。
全额加计扣除,是抵扣增值税?还是企业所得税?
你好,是抵减所得税
好的,谢谢
你好,不用客气的了。