你好,1853.36×13%等于240.94,是按照13%算的。
请问老师一般纳税人因管理不善造成的货物损失在做进项税转出时,可以按照增值说发票上开的税额全额转出吗?如果购进货物的运输费单独开增值税发票,发票上的税额是不是也可以全额转出?
请问老师,我司增值税是年底结转一次,我12月是按照2022年总的增值税销项和进项税进项结转了,结转后销项税额清零了,进项税额贷方还有2万多少的金额,是哪出问题了?
老师,进项税额转出没有转到未交增值税,未交增值税是按照电子税务局交的计提的,调整分录怎么写
老师,年末结转增值税,进项税额转出有余额怎么转呢
老师,去年转出未交增值税多计提了9分钱,今年按照原分录红冲了9分钱,未交增值税对得上了,但是转出未交增值税少了9分钱,请问我是哪里错了呢
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,我们现在公安要查公司几十万服务费发票,其实是股东项目拿走了提成,是现金支付的,用另外一家公司开的服务费发票拿走的,如果说明天联系这个股东配合的话,总要出一个方案,就是什么对于他对于我们的有利的话,那就是把这个事情就推给对方,反正对方服务公司已经注销了嘛,要怎么个推法嘞?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
公司注销了,社保医保需要去注销吗?
那老师,婚庆公司礼服租赁大类必须是经营租赁还是也可以是现代服务啊
公司要执照办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么办!需要利润分配完了,交了股东分红个税,才能办理注销吗
老师有时候这个5.1只能发票也查不出来编码啊,比如我查团体妆或者化妆,都显示的是护肤品,不是现代服务啊
公司要办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么结转,避税
买入的时候入库的商品不含税额的嘛,转出不是按照原税额转出,是在入库商品上又计算税额转出啊,没明白
你买进来的时候不含税金额是1853.36 你去看一下是不是这个金额。是的话,他税额也是240.94,那你转出来的时候也是240.94不是。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快