你好,可能会产生退税的
我们是小规模企业,今年第一个季度报企业所得税的时候利润总额报错了,多报了20万,但是弥补以前年度亏损没交税,我这个季度报税额时候可以调吗,去年的亏损这个季度还可以继续弥补吗
老师,我们企业2020年亏损460多万,今年1至2月份都有盈利,我想问第一季度申报所得税会不会先弥补以前的亏损,我现在要不要计提所得税,我担心现在计提了,到时候申报的时候弥补以前亏损了不用交税了,我又计提了到时候还是麻烦
老师 我们去年是亏损了,然后第二季度报税的时候,弥补以前年度亏损,然后第三季度报税的话还可以用以前年度亏损吗
请问所得税预缴第一二三季度的时候如果有以前年度亏损的话,可以在预交时候弥补亏损少交税吗?还是交了税年底在去弥补然后退税?
老师,我前年年报的时候亏损了70多万,然后去年年报的时候调增了一部分然后弥补亏损了一部分,今年季度申报的时候我交税了,到年报的时候会不会产生退税呀
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
请问我如果不想退税的话,那每个季度申报的时候是不是就不能交税啊
你好,每个季度申报的时候,需要据实根据利润总额预缴所得税啊
主要是前面的业务不是我做的,是之前的会计胡乱做的,利润也是乱填的,所以导致我去年调增的时候直接弥补亏损了,那我如果更正前面的年报表那去年的也得更正,是吧
你好,错误的申报表,是需要做更正的