同学您好,小规模10万元以下(含本数)免税适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税
请问一下,小规模纳税人,我现在要开2021年的普票负数发票,属于销售退回,2021年税率是0.01,今年免税政策,那我负数发票是按照0.01税率还是免税开呢?
去年开的免税普票,今年说开错了需要重开,应该怎么开呢?如果开负数发票税率那边还是填免税吗?
上年开的免税的小规模的发票,今年红冲,重开,是开1%的,还是免税的,金额都一样,红冲的票是开免税么?,去年字给打错了
小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
请问,我去年的发票,今年供应商说到家开错了,要重新开,如果开完,负数发票,供应商正数发票没回来,那当月我们是不是要补缴税款啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
那开负数对冲原来的票也是1%吗
原来是多少冲多少的
原来开的是免税,今年没有免税了政策了
学员您好,是的,对的同学您好,小规模10万元以下(含本数)免税适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税
比如去年原来开一万块免税,今年要开负一万块免税对应前边的,还是开负一万1%税率的
今年要开负一万块免税对应前边的