您好,是的,先跟供应商沟通好,负数开了当月就给咱开正数发票
你好,老师,请问一下,上个月收到供应商开具的发票,本月已认证报税,现在供应商发现发票开具的发票开错了,需要红冲重新开,那需要如何操作呀?是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊?供应商要求我们开,但是我们不清楚如何操作,他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
请问,我去年的发票,今年供应商说到家开错了,要重新开,如果开完,负数发票,供应商正数发票没回来,那当月我们是不是要补缴税款啊?
您好!老师麻烦问一下已经在24年12月份做账的发票被退回冲红了这个怎么做凭证
老师,我公司成立了家族企业,下面又投资了一个公司,子公司分配给家族企业的未分配利润,我该如何做分录呢,转到家族企业的钱,家族企业的可以转给个人花掉吗
老师您好!想请教您一个问题。进项5万元,销项3万元。月末分录怎么做 借:应交税费-应交增值税(销项)3 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2 贷:应交税费一应交增值税(进项)5 再次结转,未交增值税 借:应交税费-末交增值税2 货:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2
我公司代农户开收购票 我公司需要给农户代扣代缴个税吗
老师,个体工商户怎么在手机上开发票
老师好!朋友借款60万,从公司账户出去的,其他应收60万,这个朋友去逝了,冲其他应收,借记营业外支出-其他,汇算清缴要不要填写?
老师,建设施工购买的工具,比如手推车,做流水帐怎么记?
小规模纳税人开3%增值税专票属于简易增收吗?
老师,您好!A,B两家公司都是我们的,2020年的时候A公司空暂估了100万的材料,没给B付款,一直没冲回。B也没开票。现在A公司要把这批货给B公司,该如何走账呢!我是刚接手的
老师,临时设施-施工电源EPC项目竣工了,要转入固定资产吗?不懂的老师不要接,容易误导