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老师你好 就是我12月税务局要求我们公司补交一部分20年和21年的企业所得税 请问我这个该怎么做账?

2023-01-11 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:09

你好 借应交税费,贷银行 借 未分配利润,贷应交

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快账用户3160 追问 2023-01-11 10:14

要做两笔会计凭证?

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:17

是的 是这样的 是的

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你好 借应交税费,贷银行 借 未分配利润,贷应交
2023-01-11
您好,如果能计提的话 还是最好全部在12月就计提了
2021-03-12
借管理费用、服务费 贷应付账款、 借应付账款、 应交税费、增值税 应交税费、企业所得税 贷银行。
2022-09-30
同学你好 作废错误的按照正确的申报
2023-01-31
你好,可以用以前年度损益调整,但这个是在汇算清缴没有完成前进行,在申报的时候,直接算在相关费用里面
2021-04-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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