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您好老师 我们是新企业,有笔业务是之前写的 买的空调和支付房租费,分录是借预付账款贷银汉存款,这个月发票到了,财务主管说要我走长期待摊费用,分录是怎么写

2023-01-10 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 21:12

学员你好,分录如下 借*长期待摊费用 如果一般纳税人收到专票应交税费-增值税-进项税额 贷*预付账款

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快账用户6306 追问 2023-01-10 21:14

那本月需要待摊吗,待摊的分录怎么写呢,还用转到固定资产吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:15

不转固定资产 借*管理费用等待*长期待摊费用

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快账用户6306 追问 2023-01-10 21:17

那我这凡事有费用的都走长期待摊费用吗 固定资产也要走长期待摊费用吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:19

原则上来说买的固定资产不通过长期待摊费用,计入固定资产折旧的

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快账用户6306 追问 2023-01-10 21:23

那我们什么情况下用这个长期待摊费这个科目呢 什么情况下用 管理费用,销售费用和固定资产呢

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快账用户6306 追问 2023-01-10 21:25

能同时用这个长期待摊费用和销售费用管理费用 和固定资啊

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:25

如果租赁房产装修就是长期待摊费用

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学员你好,分录如下 借*长期待摊费用 如果一般纳税人收到专票应交税费-增值税-进项税额 贷*预付账款
2023-01-10
你好,您的处理是正确的
2021-02-22
你好!你收到发票后,入到管理费用,实际就是摊销了啊。
2021-03-31
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
你好,同学。努力解答中,稍后回复你
2024-07-10
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