你好,同学。努力解答中,稍后回复你
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
1、收到政府补贴的装修款(补贴也还未收完,装修发票23年还有,然后23年也还在付装修款) 目前22年的账是这样做的,借:银行存款,贷:其他应付款,然后收到装修发票记:借:长期待摊费用,贷:应付账款,付装修费:借:应付账款,贷:银行存款,然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减,22年却没有分摊长期待摊费用,请问下接下来的账怎么做???装修发票还没来齐,22年和23年分别怎么摊销? 2、另一家:还在装修,已收到政府补的装修款,但是已开销售发票了,这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账?
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
老师一直不大理解,内含收益率就是净现值=0时点的贴现率,麻烦举个例子说明一下吧,谢谢
请问,全国会计人员统一管理平台的会计信息采集中的会计工作证明是要什么资料
车间专项技改的怎么入账,是先记在建工程,后转为固定资产吗
老师,我们申报了这个人的当月工资(月底来的),未申报社保,这样可以吗
老师,对方开13个点的专票收取的确实9个点的税,是怎么算呢?
一般纳税人购入了汽车 计提固定资产折旧的时候购置税也要算到里面吗
您好老师,我想问下,我们是出口退税企业,供应商没给我们开出发票我们已经付款了,但是已经报关了,我这边能这月走账吗?
题目:投房成本模式下的改扩建,完成后继续对外出租。改扩建发生504万,其中符合资本化的304万。问:另外的200万费用化写分录的时候难道不是借:管理费用,贷:银行存款吗?答案把这200万是借:其他业务成本,贷:银行存款。为什么是计入其他业务成本?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我有个体工商户还未开通税务账户,目前只有工商营业执照,绑定了抖音的网店,今年需要给平台开服务费发票,需要开通税务账户,以后按月报税,这个公司开通税务以后主要用于每年给平台开服务费发票,怎么核定最划算呢
你好,电线、电缆属于消耗性的,直接计入期间费用,如:管理费用-装修费 空调属于经营办公用的资产,应计入固定资产。
看不懂,你可以从新写一下分录,意思我做的账是错误的,麻烦把电缆电线分录写一下,公司是租的装修是
我空调也跟电线电缆这样子做也是错误的吗,错了请写出正确分录。空调发了4万多
借:固定资产-空调 贷:银行存款
借:管理费用-装修费 贷:银行存存款
以上是正确分录。如果 之前放在长期待摊费用中了,应该转出 借:固定资产-空调 管理费用-装修费(未摊销完的余额) 贷:长期待摊销费用
那我之前的分录是不是要冲销掉,我之前那一笔记借长期 30000贷 银行 30000 还有一笔记得管理费用 16565.8贷银行存款这一笔是维修家清洗的 图是你告诉我的分录这样子 但是不平啊
你好,可以原来的凭证冲销掉,借贷方科目不动,用红字金额冲,再用正确的会计科目重新做。