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老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!

2022-02-15 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 16:43

你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000

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快账用户3946 追问 2022-02-15 16:44

好的谢谢老师 ,摘要我怎么写,就写支付装修款?

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齐红老师 解答 2022-02-15 16:45

支付装修尾款就可以,这个影响不大的。

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快账用户3946 追问 2022-02-15 16:49

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-15 16:58

不客气,满意请给我五星好评,谢谢!

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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