同学你好 这个可以 先暂估入库
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师,请问我们有些供应商提前开了发票过来,实际还没供完货,供应过来的货已经销售出去了,但有些供应商供了货有还没开发票过来,供过来的货也已经销售出去了,结转成本时怎么处理呢?
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师,我们有9万元的货物进项一直没有发票回来,现在已经销售了,我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了,请问我需要把这个成本转入营业外支出吗?还是分录不变,到时候所得税调增就行
货已经销售了,销售发票也开了,可是现在结转销售成本的时候看出来库存不足,就是采购票没开过来呢,直接做结转销售成本分录有问题不?
企业所得税税负是怎么算的
个体工商户老板可以给自己开工资吗
做借款 年底怎么平帐 没有发票
老师好,小规模纳税人,季报,教育培训学校(教孩子舞蹈,考大学艺体生用的),减按1%,每月收入 几仟元到几万元不等,不超过10万。本月不含税收入6724.62元,这样填对吗?
只有资产负债表和利润表,请问怎样建账?
老师,我公司是建筑公司,第一季度开了发票做了收入,但没有成本发票导致第一季度利润虚高要多交企业所得税,马上就要交税了,有没什么办法解决?
个体户个人所得税收入总额怎么填
设立应收,应付,预收,预付的,要按照借贷方的发生额填列吗?是到期的,还是历史所有借方或贷方合计数,这样会虚增资产或虚增负债?
老师,同控 这一段话说的什么意思啊?我不是很明白,还有个别报表 和合并报表又怎么理解啊?宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
开不开发票有什么区别?
为啥库存不够,在系统软件里分局也能做的了啊
同学你好 库存先暂估入库就可以