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老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题

2022-07-25 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 15:29

你好 ;  不管是否开票 ; 你们就按照实际出库的一起结转即可 ;     报无票收入 和开票收入分别做账 体现明细; 结转全部成本   

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快账用户8574 追问 2022-07-25 15:31

现在就是税负比较高,所以没开票,等下月进项,

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齐红老师 解答 2022-07-25 15:33

 你好;  那也得做无票收入报税的 ;    

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快账用户8574 追问 2022-07-25 15:34

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-25 15:36

 不客气的; 帮到你就好   

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你好 ;  不管是否开票 ; 你们就按照实际出库的一起结转即可 ;     报无票收入 和开票收入分别做账 体现明细; 结转全部成本   
2022-07-25
你好 你确认收入的数量*入库单价
2024-09-02
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。
2021-01-07
你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的话,对应的成本也得结转 可以
2024-07-09
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