咨询
Q

设立应收,应付,预收,预付的,要按照借贷方的发生额填列吗?是到期的,还是历史所有借方或贷方合计数,这样会虚增资产或虚增负债?

2025-04-18 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 21:11

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

头像
齐红老师 解答 2025-04-18 21:13

资产负债表中应收、应付、预收、预付项目,不是按借贷方发生额填列,是根据“应收/付账款”与“预收/付账款”各明细科目期末余额分析计算填列。不是历史所有借贷方合计数,也非仅看是否到期。这样填列不会虚增资产或负债,能真实反映债权债务。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员您好,您的问题解答如下: 预收的借方表示应收,贷方表示预收 应收的借方表示应收,贷方表示预收。 填入报表时要分开填列。 祝您学习愉快!
2020-11-16
您好,应付本来就是贷方不用分类,应收需要,分录是 借 其他应收款 42 贷 其他应付款 42
2022-06-13
人家之前会计做的是正确的为什么要调整??
2021-05-12
i这个对应新财务报表是不是没有重新分类,往来 ?“预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余
2021-02-02
同学你好: 正常情况资产负债表往来科目是要按明细账来填列的,你这个是不是因为明细账和总账数据相同导致的啊!
2021-02-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×