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请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?

2020-08-28 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-28 11:00

你好,是的,按照暂估结转成本。等回来冲暂估分录,如果成本金额需要调整做一下调整

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你好,是的,按照暂估结转成本。等回来冲暂估分录,如果成本金额需要调整做一下调整
2020-08-28
对的 按暂估的结转的
2021-03-15
嗯嗯,可以结转的,没问题的
2023-03-23
同学你好,成本的分录可以不做处理的。
2020-09-20
有真实销售出去可以按实际结转成本,没有发票,你次年汇算清缴纳税调增就可以
2021-01-14
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