对的 按暂估的结转的
老师你好,我想请问一下,我有一张发票已经付款了,但是得下个月才开票,我可以先这个月暂估,然后在取得发票后,然后冲销暂估吗,就是想问下餐费的发票也可以暂估吗?
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
进项发票未到,做暂估入库 然后销售商品 做了收入,是不是也得暂估结转成本 然后次月再红冲成本,老师,具体的一整套下来是什么样的呢
老师你好,请问一下暂估入库已经做了暂估,然后开出销售发票,发票仍然未回,结转成本的时候也还要暂估吗?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师你好,我们是小规模纳税人,老板用信用卡扫的二维码,公户进了一笔钱,显示的是人民币消费,这个算什么钱啊?,我们老板的意思这个钱再给她转过去,怎么做账,这个算什么钱啊
老师,我们单位是营销策划公司,跟对方合作线上销售药品,收到从对方公户转到我们公户的钱,我们是只能以他这个店名来开发票吧?(对方有很多营业执照,不同的分店)2,我们给对方开票,需要基于什么手续资料,才能给他们开?(老会计说要有服务费协议,还要其他的吗)
老师有个问题想请教一下,麻烦有遇到过这种情况的老师帮忙解答一下,就是我司出口一个产品:从各供应商购买材料再发给组装和打包工厂组装成成品,但是供应商只能开出相对应的材料发票,无法取得成品发票,如果按照成品报关,那没有对应的进项发票就无法退税,麻烦老师教我一下该怎么做才能退税
老师,综合税负率怎么算?
老师,委托加工啤酒,加价销售的。比如委托加工时消费税是2500,收回加价销售,本月只卖了一部分,消费税1000,这1000可以抵扣2500,但2500已交了,要申请退税吗?
超市购买锯条600元,用六个月,摊销费用怎么做分录
高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税这个怎么算的
老师,麻烦问一下,我们单位是商贸企业进货好多跟个体户打交道都是老板私户付钱,这个账怎么记呀?那往来是不是就得挂其他应付款老板呢?那这个就会造成其他应付款过大,账上还没钱怎么办
老师,我是销售方,跨年发生了销货退回,开了红字发票,那我们红冲做账,是借应收账款负数 贷以前年度损益调整-主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项负数,然后借以前年度损益调整贷库存商品负数,然后结转至利润分配未分配利润是吗
老板有餐饮的个体工商户,然后又在自己的公司拿工资,这个个税需要合并缴纳吗
老师,那结转的成本是按照正常的结转成本的会计科目,还是要重新设置会计科目呀
按正常的科目做就可以 到时候别忘了要发票 冲了
老师,暂估入库和暂估的成本都要冲的吗?
老师,暂估的金额如果没有错误,可以不用冲吗?
是的 发票时间的不一样 得冲了 重新做
老师,那暂估的成本金额没有错呢
没有错误也得冲了