先冲销,然后按正确的分录做
你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧
老师,我5月按不含税价暂估了货物,并且当月已经全部结转成本,6月发票回来价格比当初暂估的价格高一些,我红冲了5月的暂估之后,当初结转的成本需要调整吗?
老师,以前暂估的发票。后来来票了。当时忘冲暂估了。现在我得如何调账
我之前暂估的票到了,当时暂估完了后结转了成本,我现在票回来除了要把暂估的票冲销外,调整成本咋调。
老师你好,请问我之前暂估A B产品A少暂估200,B多暂估200,都已经结转成本了现在来票了,应该怎么调整
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
因为当时暂估结转的成本比如是数量10个,单价2,成本是200,现在票回来了数量是10,单价是1.5,成本是150,等于当时多结转了50元的成本
没事,金额小不用调整的
当时对结转的50元不用调整吗
你现在发票到了可以直接做到12月
没有,22年的暂估,票开到1月份了。
你发票到了直接根据发票的金额预估