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你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧

2020-09-07 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 09:41

你好,是的,只用红字冲销原来的,重新按发票做分录,

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快账用户8205 追问 2020-09-07 10:06

就不用结转成本了吗?也不用附单据了是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-07 10:14

你好,不用了,红冲的和重新做账刚好相抵掉了,可以把原来的暂估的票据复印做附件,

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你好,是的,只用红字冲销原来的,重新按发票做分录,
2020-09-07
你好; 是的; 就不用调整 ; 金额一致直接 把发票附在成本后面即可; 不单独调增分录了 
2023-07-27
先冲销,然后按正确的分录做
2023-01-10
对的,是的,是这么做的。
2022-11-15
你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
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