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老师,如果用暂估的数字来结转成本,那开来的票就要跟这个暂估的数字一样对吧

2022-04-27 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 14:33

你好,可以不一致的,不一致的你再调整就行。

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快账用户1690 追问 2022-04-27 14:35

老师,那到时候结转的成本也要改对吗

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齐红老师 解答 2022-04-27 14:36

对的是的,需要修改的。

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你好,可以不一致的,不一致的你再调整就行。
2022-04-27
你好,是的,只用红字冲销原来的,重新按发票做分录,
2020-09-07
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
月底剩余的库存还是结转的,成本结转的成本必须包含这个暂估的。
2021-03-28
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