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老师你好,请问我之前暂估A B产品A少暂估200,B多暂估200,都已经结转成本了现在来票了,应该怎么调整

2023-05-09 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 15:07

不用调整了,不影响总的成本

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快账用户4947 追问 2023-05-09 15:10

那我来票冲了暂估再按发票入库,就变成A产品借方余额200B产品贷方余200

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:19

你原来暂估是怎么做的分录?

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快账用户4947 追问 2023-05-09 15:36

暂估就是正常暂估做的现在发票来产品A少比暂估200,B比暂估多200

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:40

意思是你暂估是直接就计入主营业务成本了?

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快账用户4947 追问 2023-05-09 15:47

是的,1月暂估的已经结转成本了

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:53

借:主营业务成本-A 200 贷:主营业务成本-B 200

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不用调整了,不影响总的成本
2023-05-09
您好,去年您是借的,借库存商品贷应付账款暂估,咱今年做的话就是借应付账款暂估贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-09-07
您好 请问去年红冲的时候怎么写的分录
2022-05-01
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
你好,是应该出B,前台给开成了A吗?
2021-11-04
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