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12月份成本票开的比较多,做账完成后,利润是-209万,我可不可以其中一部分不入账?把2022年利润做成正数20万左右,把剩下的成本计入到2023年的费用?

2023-01-09 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 18:33

你好可以的 可以这么做的

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你好可以的 可以这么做的
2023-01-09
学员你好,一般来说施工项目需要有一定的利润率,比如6% ,那你成本就只能结转94% 完全靠主营业务成本来筹划不太好,那这样说你做了很多项目天天不赚钱你还做得风生水起,那不太合理,增加期间费用还说得过去
2022-01-06
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
你好,正在解答中请稍等。
2023-03-14
你好 借:其他应收款 贷:营业费用 借:营业费用 贷:本年利润 借:本年利润 贷;利润分配
2020-12-18
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