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去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴

2023-03-14 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 20:32

你好,正在解答中请稍等。

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齐红老师 解答 2023-03-14 21:32

最好是汇算调增没到账的成本发票即可,

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齐红老师 解答 2023-03-14 21:33

汇算前到账的发票都不用调整的。

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齐红老师 解答 2023-03-14 21:34

汇算完成后,做借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户9579 追问 2023-03-14 21:55

以前年度损益不是过渡科目吗,计提的时候挂的其他应付款,我是不是应该冲减其他应付款

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齐红老师 解答 2023-03-14 21:57

计提的时候挂的其他应付是费用漏记时的处理

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:03

我是不是应该冲减其他应付款——冲或不冲都可以,按自己的习惯处理。

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快账用户9579 追问 2023-03-14 22:15

老师,以前年度损益适合过渡科目,不应该只借未分配利润,贷以前年度损益吧,是不是还有个借以前年度损益贷什么科目

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:35

借:以前年度损益调整   贷:应交税费——应交所得税  这个根据实际调整,你应知道的就省了。

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快账用户9579 追问 2023-03-14 22:38

所得税应该是以前年度损益的25%,未分配利润是以前年度损益的75%,比如损益100,借利润分配未分配利润75应交所得税25贷其他应付款100,是不是应该是这样,

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快账用户9579 追问 2023-03-14 22:39

计提的时候是借主营业务成本100贷其它应付款100

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齐红老师 解答 2023-03-14 22:40

是不是应该是这样——是的

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你好,今年为什么要考虑这个业务呢?2021年不是已经调整了吗
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你好,不用去更改去年第四季度的财务报表
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你好,同学。 要的,你这是跨年了要调整上年度的利润的
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你好;   你这个本身是22年的;  你如果没有合理发票就得调增的 
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