直接反记账,更正以后,重新做报表
你好老师,新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票,这些都是公司主营业务成本发票,今年也已汇算清缴,今年10月份我发现这些成本都没有发票,11月我到税局代开了发票备注是2019年的,现在开好的去年这些成本发票如何入账呢?
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
老师,我们是一般会计准则,做建筑劳务,去年冒用11个人的身份证多了11万多的成本,今年人员投诉,7月去改了汇算清缴的表,减少成本,补交3万左右的税,分录我要怎么写呢
老师,我去年11月收到了一张代开的材料成本发票,是6万多,我错误入成本60万,正好多入成本54万,今年审计的发现了,去年我也转成本了,我是这样做的凭证,我还没有汇算清缴呢,我该怎么调整呢
老师,从代理记账接回来账,去年有未开发票的几百万没有确认收入,还有几百万成本票没有记成本,都是记的往来,这个我怎么调整一下呢,是做以前年度损益调整,然后汇算清缴补税,还是直接做23年的收入成本
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
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我这个月有这个项目的材料发票,我直接冲回多入帐的54万可以吗
借:应付账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
老师,我不想所得税汇算清缴调增,我现在有材料发票,可以把这些发票用来补这54万吗?
关键是你这些材料是的采购日期是去年的才行呀