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你好,公司租的房屋做厂房,没有收到发票一直没有摊销,现在跨年收到发票了改怎么做账

2023-01-09 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 11:38

你好,这个是需要把去年的摊销金额通过以前年度损益调整来做账的。

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:39

那具体怎么做呢,还要每个月去摊销呀

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:39

对,这个租金发票是需要从你开始使用的时候开始摊销。

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:40

相当于只做了一笔 借:其他应付款 贷:银行存款 现在我每月该怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:41

借预付账款 贷其他应付款 借制造费用租金 贷预付账款

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:49

还是有点不太懂 去年全年就只做了一笔 借:预付账款 贷:银行存款 今年收到票 是不是做: 借:制造费用-租金 贷:预付账款 那中间每个月的摊销怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:50

你收到发票以后,每个月的摊销按照你第二个会计分录这么做就可以。

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:51

那以前年度损益调整怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:51

你这个厂房是从什么时候开始使用的?

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:55

2022年3月份开始的

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:56

以前2022年度的借制造费用 就行

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快账用户3746 追问 2023-01-09 11:57

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:57

不客气,帮忙给个五星好评。

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你好,这个是需要把去年的摊销金额通过以前年度损益调整来做账的。
2023-01-09
借预付贷银行存款 应该按月份开,借管理费用贷,预付之前没有分摊的,你可以做到这个月。
2020-05-11
预付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东
2023-05-12
借预付账款 贷银行存款
2021-04-09
您好 请问租金总额多少
2020-12-21
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