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老师您好,我公司因员工个人原因需要把去年2024的3个月的工资要退回公司,10月-12月,我在这个月这怎么做分录,我还没有做汇算清缴

2025-04-03 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 08:13

你好,这个要看你之前做过什么分录了,计提的时候是怎么做的凭证。

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快账用户9315 追问 2025-04-03 08:14

计提到工资了,我们也发放工资了,借 管理费用工资  贷应付职工薪酬 这样做的

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齐红老师 解答 2025-04-03 08:15

你好,你现在借,其他应收款。贷,以前年度损益调整。 其实最好的办法就是反结账到12月去修改。

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快账用户9315 追问 2025-04-03 08:16

我想也是反结账到12月份修改,但是分录怎么写,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-03 08:17

你好,你如果是反结账到12月份的话,你就直接做红字凭证,冲减你当时计提和缴纳的凭证。然后对于付给他的这部分,借其他应收款贷银行存款

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快账用户9315 追问 2025-04-03 08:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-03 08:19

你好,不用客气的了。

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你好,当时你们单位补扣的怎么做的 借应付职工薪酬 贷其他应付款的吗
2023-06-19
你好可以的 可以这么做的
2024-01-16
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款
2024-11-14
你好,这个正常该积极还是需要计提的。
2022-01-10
同学你好,一般是不能的,因为残疾人的加计扣除是所得税的优惠政策,需要在汇算清缴时再享受。
2021-01-07
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