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老师,电子税务局,公司有无票收入价税合计11507元,附表一我正常填列,提醒让报附表三,附表三怎么填呢?不是说差额计税的才填附表三吗

2023-01-09 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 11:03

你好  没有差额的不填写表三   

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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:04

但有提示让填啊

但有提示让填啊
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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:10

所以老师,附表三第三栏,应该填11507还是0啊?

所以老师,附表三第三栏,应该填11507还是0啊?
所以老师,附表三第三栏,应该填11507还是0啊?
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齐红老师 解答 2023-01-09 11:19

说一下你开发票的情况,还有税率。

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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:22

没有开票,税率6%

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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:23

附表一做了无票收入价税合计11507元,申报时系统提醒让报附表三1和3栏

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:25

不是差额计税的,不填写附表三,我看一下你主表填写的对不对?是不是填写无票收入里了?

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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:27

是的,附表一无票收入里了,其他没有

是的,附表一无票收入里了,其他没有
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齐红老师 解答 2023-01-09 11:32

填写这里对 找 下税务问下情况  不是差额不填写表三的 

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快账用户1425 追问 2023-01-09 11:40

是不是我们属于投资公司,服务行业,所以让填呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 11:46

你好  这几样情况要填写对一下你的情况 《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明  (一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。  (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。  (三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”:营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额;营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。  营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。  (四)第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。  本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。  (五)第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。  (六)第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。  本列各行次=第2列对应各行次%2B第3列对应各行次  (七)第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。  本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。  (八)第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。  本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次

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快账用户1425 追问 2023-01-09 12:08

老师 自己企业是不是差额计税企业 在电子报表里能看到吗

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齐红老师 解答 2023-01-09 12:14

你好 看不出来 是看你们的是行业和业务情况  

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你好  没有差额的不填写表三   
2023-01-09
同学你好 你是差额纳税的吗
2023-01-09
你好,同学。附表三是差额扣除的单位,你看一下,如果没有服务收入,差额收入,你不填写除表三的。
2020-12-10
同学您好,是填不含税金额
2022-10-13
同学你好 填写了收入自动的
2023-09-01
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