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老师,请问上个月一般纳税人应交增值税额为1.81未缴纳,在这个月增值税申报表为什么有一栏显示本期缴纳上期应交增值税1.81,但我们没有缴纳啊?

2023-01-06 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 22:17

同学您好,是上期应交,默认视同本期已交可手动更改的

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:18

如果不改自动提交还是不行,是吧?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:19

学员您好,是的,对的

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:19

如没有交需一起补上的

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:19

那这个税费还是要去缴纳的是吗?

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:20

老师,请问应该怎么补上呢?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:21

意思就很简单了,就是本期你要交的+上期你还没交的-本期已经缴纳的,就是期末应缴未缴的增值税额。

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:21

我本期计算抵扣了进项税额

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:22

本期有留底税额,没有要缴纳的增值税额,只有那个上期应交的1.81税额

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:22

同学您好,那就一并减去

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:23

一并减去是不用交了吗

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:24

对的没错, k是这样的

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:24

如足够抵的话是这样的

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:26

在主表上修改吗?

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:27

主表第30栏本期缴纳上期余额显示了1.81

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:27

再到下面应纳税额就为零了

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:28

对的没错, 是这样的

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:32

这是主表自动带出的数据,可是我计算了我本期的销项减去认证抵扣的进项是对的啊,留底税额也没有包含这上期应交未交的增值税1.81这个数啊?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:34

上期有没有要交的税呢

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:37

有啊,我刚才说了上期有1.81的应交增值税未交

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:39

本期又自动抵消了,显示本期已缴纳上期应交增值税。我就奇怪了,我用本期的销项减去进项并没有包含这笔未交增值税的金额。但是主表又显示本期已缴纳上期未交增值税。

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:40

所以要手动修改本期你要交的+上期你还没交的一起

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快账用户6322 追问 2023-01-06 22:46

老师,本期我没有要缴纳的增值税

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:51

同学您好,如还有多的进项,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是这个原因

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快账用户6322 追问 2023-01-06 23:01

但如果抵扣了上期未交增值税的话,我这边应该留底税额会减少啊,但实际留底税额并未减少

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齐红老师 解答 2023-01-06 23:20

那您自己的逻辑重新填一下,看书结果一样

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同学您好,是上期应交,默认视同本期已交可手动更改的
2023-01-06
你好,30栏自己填写的,这里填写的是11月份应补税款,你交了一半,填写一半的金额。
2022-02-15
你好 ;        如果你是月报的话。 一般纳税人是缴纳上月的增值税的 。 如果本期缴纳上期增值税   那么就是你  缴纳过上月的增值税   产生的金额的。 上月的  
2021-12-09
你好,那一次填写就可以的。
2022-03-08
同学你好,是上个月正常缴纳增值税。
2021-02-01
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