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请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师

2021-12-09 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-09 11:27

你好 ;        如果你是月报的话。 一般纳税人是缴纳上月的增值税的 。 如果本期缴纳上期增值税   那么就是你  缴纳过上月的增值税   产生的金额的。 上月的  

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快账用户8011 追问 2021-12-09 11:27

我上个月没有缴纳,享受了延缓缴纳

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齐红老师 解答 2021-12-09 11:30

你好;    没有缴纳的话就写0    

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你好 ;        如果你是月报的话。 一般纳税人是缴纳上月的增值税的 。 如果本期缴纳上期增值税   那么就是你  缴纳过上月的增值税   产生的金额的。 上月的  
2021-12-09
你好;     如果你数据是对的。 就不会异常的;    
2021-12-09
你好,30栏填的是你实际缴纳上期的税额,如果没有缴纳就不填,实际缴纳多少填多少
2022-01-13
你好,享受延缓交税政策的,这个税费可以延缓3个月交,上个月实际没交税。第30栏填写《本期缴纳上期应纳税额》栏填0。
2022-01-04
您好,这个是实际的哈
2023-10-15
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