同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师你好,个人独资企业一个小药店,小微企业,去年由于有社保刷卡金额3万多,但是我们财报和申报的数合计才2万多,税务局的人打电话来让我们改申报表,我的问题是:其实2020年和2021有其他无票收入在今年才做账并已经做了申报,这个是否有必要一起改动调整
麻烦问下税局今天下达文书年总收入超500万了,要变更一般纳税人,不想变更可以吗 有什么办法可以不变更 我报的无票收入多 跟前面会计没交接好,3季度无票收入报太多,按照实际业务报的能不能作废 税局今天给我打电话了 电子税务局系统还发了告知函
由于2021年按照1%税率申报了无票收入,2022年又补开了3%专票,今天去税务局更改了报表就倒推多了3万多不含税收入,请问这3要万多我怎么做账呢?
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢